目 录
第一部分 社科联部门概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 社科联 2019年度部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
二、收入预算总体情况说明
三、支出预算总体情况说明
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
五、一般公共预算支出预算情况说明
六、支出预算经济分类情况说明
七、政府性基金预算支出决算情况说明
八、“三公”经费支出预算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
附件: 社科联2019年度部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出经济分类汇总表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
第一部分
社科联部门概况
一、社科联部门主要职责
1、宣传、贯彻党的路线、方针、政策,普及社会科学知识,开展社科领域咨询服务活动。
2、指导和管理全市社会科学学术团体的工作。协调全市高等院校、社科研究机构、党校、党政企事业单位研究部门和部队院校“五路大军”等方面的社科研究力量。
3、推动和组织全市社会科学学术团体有计划地开展学术研究和学术活动,推动全市社会科学各门学科的建设。
4、负责全市社科研究项目的规划、立项、论证、评估及成果的应用和转化工作,为市委、市政府及有关部门提供决策依据和参考。
5、负责加强社会科学学术团体之间、社会科学理论研究部门之间、实际工作部门之间、社会科学界与自然科学界之间的联系和协作。
6、开展市内外、省内外、国内外社会科学学术交流。
7、负责做好全市社会科学优秀成果、优秀社科专家、优秀社科工作者和优秀社科论著出版资助项目的评奖、评选、评定和表彰工作。
8、负责联系全市社会科学工作者,维护他们的正当权益。
9、办好社科联综合性理论期刊《安阳社会科学》,为全市社科工作者提供研究交流的阵地,并作为展示我市社科成果的窗口。
二、社科联部门预算单位构成
安阳市社会科学界联合会预算包括单位有:
1. 安阳市社会科学界联合会机关本级
第二部分
社科联2019年度部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
社科联2019年收入总计153.56万元,支出总计153.56万元,与2018年相比,收、支总计各增加30.08万元,增长24.36%。主要原因:人员薪资增长。
二、收入预算总体情况说明
社科联2019年收入合计153.56万元,其中:一般公共预算153.56万元; 政府性基金收入0万元;专户管理的教育收费0万元。
三、支出预算总体情况说明
社科联2019年支出合计153.56万元,其中:基本支出153.56万元,占100%;项目支出0万元,占0%。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
社科联2019年一般公共预算收支预算153.56万元,政府性基金收支预算0万元。与 2018年相比,一般公共预算收支预算增加30.08万元,增长24.36%,主要原因:人员薪资增长;政府性基金收支预算0万元,增长0%。
五、一般公共预算支出预算情况说明
社科联2019年一般公共预算支出年初预算为153.56万元。全部用于一般公共服务(类)支出153.56万元,占100%。
六、支出预算经济分类情况说明
按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》(财预〔2017〕98号)要求,从2018年起全面实施支出经济分类科目改革,根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点,分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目,两套科目之间保持对应关系。
具体情况如下:
社科联2019年一般公共预算基本支出153.56万元,其中:人员经费113.96万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、离退休公用经费、对个人和家庭的补助等;公用经费22.14万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费等支出。专项业务支出17.46万元,主要用于开展社科普及工作。
七、政府性基金预算支出情况说明
社科联2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、“三公”经费支出预算情况说明
社科联2019年“三公”经费预算为5万元。2019年“三公”经费支出预算数与2018年相比无变化。
具体支出情况如下:
(一)因公出国(境)费2万元,主要用于工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与 2018年相比无变化。
(二)公务用车购置及运行费2万元,其中,公务用车购置费0万元;公务用车运行维护费2万元,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比 2018 年无变化。公务用车运行维护费预算数与 2018年相比无变化。
(三)公务接待费1万元,主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数与 2018年相比无变化。
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
社科联2019年机关运行经费支出预算22.14万元,主要保障机构正常运转及正常履职需要。
(二)政府采购支出情况
社科联2019年无政府采购预算安排。
(三)重点项目预算的绩效目标等情况说明
我部门没有组织对项目进行了预算绩效评价,下一步我部门拟组织对0个项目进行了预算绩效评价,涉及资金0万元,将持续推进预算绩效管理,严把绩效目标质量关,牢固树立问效的绩效理念,扎实做好预算绩效目标执行情况监控,深入推进重点项目绩效自评,做好绩效评价结果应用。
(四)国有资产占用情况。
2018年末,社科联共有车辆1辆,其中:一般公务用车1辆、无一般执法执勤用车、无特种专业技术用车,无其他用车;单价50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
(五)专项转移支付项目情况
社科联2019年无专项转移支付项目。
第三部分
名词解释
一、财政拨款收入:是指同级财政当年拨付的资金。
二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。
五、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
六、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费:是指纳入同级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
八、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件:社科联2019年度部门预算表